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*ST合泰對前期會計差錯進(jìn)行更正,被立案調(diào)查或還面臨受損股民維權(quán)

摘要:因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案。

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雷達(dá)財經(jīng)雷助吧出品 文|簡白 編|深海

4月29日,*ST合泰發(fā)布董事會關(guān)于前期會計差錯更正的專項說明。

公告顯示,根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合自查發(fā)現(xiàn)的以前年度會計差錯,對2023年度的合并財務(wù)報表及母公司財務(wù)報表進(jìn)行重述。

經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn),本公司存在營業(yè)收入、應(yīng)收賬款、存貨跌價準(zhǔn)備、長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、金融負(fù)債確認(rèn)等會計處理錯誤的情形。

鑒于上述事實情況,公司采用追溯重述法對2023年度的合并財務(wù)報表及母公司財務(wù)報表的相關(guān)項目進(jìn)行了更正,調(diào)減2023年期初未分配利潤57628.51萬元,調(diào)減2024年期初未分配利潤67516.73萬元,調(diào)減2023年度歸屬于母公司凈利潤9888.22萬元。

本公司對上述會計差錯進(jìn)行了更正,追溯重述了2023年度的合并財務(wù)報表及母公司財務(wù)報表的相關(guān)項目,上述差錯更正對現(xiàn)金流量表無影響。

值得關(guān)注的是,同日,*ST合泰發(fā)布關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書的公告。

公告顯示,*ST合泰于2025年4月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)的《立案告知書》(編號:證監(jiān)立案字0262025003號),因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案。

對此,四川鼎眾律師事務(wù)所余君律師向雷達(dá)財經(jīng)表示,上市公司不當(dāng)行為給投資者造成損失的,受損投資者可依法索賠。凡是在上市后至2025年4月28日期間買入,且在2025年4月28日收盤時持有*ST合泰股票的投資者,可以報名參加索賠。報名請關(guān)注公號“雷助吧”(雷助碼:66)參與,獲賠前無任何費(fèi)用。

天眼查顯示,*ST合泰參與招投標(biāo)項目55次;知識產(chǎn)權(quán)方面有商標(biāo)信息27條。


AI財評
**財經(jīng)視角點評:** *ST合泰此次會計差錯更正涉及營收、資產(chǎn)減值等多科目,追溯調(diào)整導(dǎo)致未分配利潤大幅調(diào)減,暴露出公司內(nèi)控及財務(wù)核算的嚴(yán)重缺陷。證監(jiān)會立案調(diào)查進(jìn)一步坐實信披違規(guī)嫌疑,疊加業(yè)績“洗澡”嫌疑(集中計提減值),反映出公司治理混亂及潛在財務(wù)風(fēng)險。 從投資角度看,連續(xù)會計差錯與立案調(diào)查將加劇市場對公司財務(wù)真實性的質(zhì)疑,股價可能面臨持續(xù)承壓。投資者需警惕退市風(fēng)險(*ST狀態(tài)疊加立案),短期不宜盲目抄底。對于受損投資者,可依法索賠,但索賠周期長、結(jié)果存不確定性。長期而言,公司需徹底整改內(nèi)控、重塑信披透明度,否則難獲市場信任。 **風(fēng)險提示:** 立案調(diào)查結(jié)果、退市風(fēng)險、持續(xù)經(jīng)營能力存疑。
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